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ediae510 - Satzart 510 Auftragsposition

satz

Satzart 510 Auftragsposition
Format: Alphanumerisch, 523 Zeichen
Positionen 1-523 (Entspricht Offset 0)

 




satz.sa

Satzart
Format: Numerisch, 3 Zeichen
Positionen 1-3 (Entspricht Offset 0)
Zwangsfeld

Konstant 510




satz.pos_nummer

Positionsnummer
Format: Numerisch, 6 Zeichen
Positionen 4-9 (Entspricht Offset 3)

wird als manuelle Positionsnummer in die Auftragsposition übernommen. Sollte unbedingt angegeben werden, da diese Positionsnummer in den Nachrichtenarten ORDRSP, DESADV und INVOIC in der Satzart 200 als Auftragspositionsnummer des Kunden zurückgemeldet wird.




satz.ean

GTIN (vormals EAN)
Format: Alphanumerisch, 14 Zeichen
Positionen 10-23 (Entspricht Offset 9)

wird zur Artikelsuche verwendet.




satz.art_nr_kunde

Artikelnummer des Kunden
Format: Alphanumerisch, 15 Zeichen
Positionen 24-38 (Entspricht Offset 23)

wird zur Artikelsuche verwendet. Da dieses Feld evtl. für einige Artikelnummern zu kurz ist, gibt es alternativ zu diesem Feld die Möglichkeit art_nr_kunde_lang zu benutzten.




satz.art_nr_lief

Artikelnummer des Lieferanten
Format: Alphanumerisch, 15 Zeichen
Positionen 39-53 (Entspricht Offset 38)

wird zur Artikelidentifkation über die SOG ERP (VACOS) interne Artikelnummer benutzt.




satz.artikeltext

Artikeltext
Format: Alphanumerisch, 35 Zeichen
Positionen 54-88 (Entspricht Offset 53)

wird dem Benutzer als Positionstext zur Verfügung gestellt, wenn der Artikel nicht automatisch identifiziert werden konnte.




satz.bestellmenge_x.bestellmenge

Bestellmenge
Format: Numerisch, 15 Zeichen
Positionen 119-133 (Entspricht Offset 118)

wird als Bestellmenge in die Auftragsposition übernommen.
Evtl. erfolgt eine Umrechnung der Bestellmenge über die Einstellung zur Mengenumrechnung in den Parametern des EDI Partners.

Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind sind 4 Nachkommastellen erlaubt. Z.b. 12,34 oder 117,3.
Für SOG interne Anwendungen kann bei einem Sofortauftrag (SA 500 Bestellart = RUS) ein negativer Wert kann mit 12,34- übergeben werden.




satz.masseinheit

Mengeneinheit
Format: Alphanumerisch, 3 Zeichen
Positionen 134-136 (Entspricht Offset 133)




satz.nettopreis_x.nettopreis

Nettopreis
Format: Numerisch, 15 Zeichen, davon 2 Nachkommastellen
Vorzeichen: Im letzten Halbbyte
Positionen 137-151 (Entspricht Offset 136)

Dieser Preis wird ohne Ermittlung von Zu-/Abschlägen in SOG ERP (VACOS) als Preis in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Preis nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten Nettopreis wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.

Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.

Aus Kompatibilitätsgründen kann in den EDI Parametern eingestellt werden, dass in diesem Feld der Bruttopreis übergeben wird. Hierfür sollte besser das Feld ebenfalls in dieser Satzart vorhandene Feld Bruttopreis genutzt werden.




satz.empf_preis_x.empf_preis

Empfohlener Verkaufspreis
Format: Numerisch, 15 Zeichen, davon 2 Nachkommastellen
Vorzeichen: Im letzten Halbbyte
Positionen 152-166 (Entspricht Offset 151)

Dieser Preis wird als Infopreis in die Auftragsposition übernommen und kann z.B. benutzt werden um für eine Preisauszeichnung auf dem Artikeletikett gedruckt zu werden.

Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma (,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.




satz.nat_rabatt

Naturalrabatt
Format: Alphanumerisch, 1 Zeichen
Positionen 167-167 (Entspricht Offset 166)


J = kostenlose Lieferung. In der Auftragsposition wird der Preis auf 0 und das Preiskennzeichen auf 1 gesetzt; eine Preisermittlung findet für die Position nicht statt.


Bei der Übernahme aus einer EDIFACT-Bestellung wird das Kennzeichen gesetzt, wenn die übermittelte Gratismenge der Bestellmenge entspricht, die Position also vollständig kostenlos geliefert werden soll. Im Protokoll des EDI-Auftragseingangs werden solche Positionen gekennzeichnet.



Abgrenzung: Dieses Kennzeichen hat nichts mit den Naturalrabattdefinitionen zu tun, auch wenn es gleich heißt. Es verweist auf keine Definition, kennt keine Beigabeartikel, keine Gruppen und keine Prüfung gegen den Vorgang. Über den EDI-Auftragseingang werden auch keine Naturalrabatte aus Definitionen gebildet.




satz.display

Display
Format: Alphanumerisch, 1 Zeichen
Positionen 168-168 (Entspricht Offset 167)

J=Spezialabhandlung für Stücklisten mit abweichender Berechnung. Kann nur bei extra dafür vorbereiteten Projekten genutzt werden.




satz.pos_lieferdatum

Gewünschter Liefertermin
Format: Numerisch, 8 Zeichen
Positionen 169-176 (Entspricht Offset 168)

im Format YYYYMMDD. Wird als ankommender Termin behandelt und als Wunschtermin in den Auftragspositionssatz übernommen.




satz.prdiv_x.prdiv

Preisdivisor
Format: Numerisch, 4 Zeichen
Positionen 177-180 (Entspricht Offset 176)

wird als EDI Preisdivisor in die Auftragsposition übernommen.
Muss nur verwendet werden, wenn der Preis in den EDI Nachrichten mit einem zum SOG ERP (VACOS) Verkaufspreisdivisor abweichenden Wert umgerechnet werden soll.
Es erfolgt eine Umrechnung über den SOG ERP (VACOS) Verkaufspreisdivisor. D.h. im Preis der Auftragsposition ist auf jeden Fall ein zum Verkaufspreisdivisor passender Preis enthalten. Lediglich für die Rückgabe des Preises per EDI Satzart 280 erfolgt wiederum eine Umrechnung.
SOG ERP (VACOS) speichert im Feld Preis auf jeden Fall nur 2 Nachkommastellen ab. Sollte dies nicht ausreichen, muss der SOG ERP (VACOS) Preisdivisor entsprechend angepasst werden.

Beispiele:

  • EDI Orderimport Preis = 1,23 per 10 Stück. SOG ERP (VACOS) Verkaufspreisdivisor = 100.
    Dann wir der Preis der Auftragsposition wie folgt errechnet 1,23 * 100 / 10 = 12,30.

 

  • EDI Orderimport Preis = 12,31 per 100 Stück. SOG ERP (VACOS) Verkaufspreisdivisor = 10.
    Dann wir der Preis der Auftragsposition wie folgt errechnet 12,31 * 10 / 100 = 1,23.
    D.h. die letzte Stelle des Preises wird abgeschnitten.




satz.lg

Lagernummer
Format: Numerisch, 4 Zeichen
Positionen 181-184 (Entspricht Offset 180)

interne Lagernummer des SOG ERP (VACOS) Lagerortes aus dem die Lieferung erfolgen soll.




satz.vorablieferung

Vorablieferung
Format: Numerisch, 1 Zeichen
Positionen 185-185 (Entspricht Offset 184)

wird als Kennzeichen für Lagerbuchhaltung in die Auftragsposition übernommen.




satz.zu_abschlag_1

Zu-/Abschlag
Format: Alphanumerisch, 20 Zeichen
Positionen 186-205 (Entspricht Offset 185)

wird als Zu-/Abschlagskennzeichen in die Auftragsposition übernommen. Es kann ein numerischer gültiges SOG ERP (VACOS) Zu-/Abschlagskennzeichen oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.




satz.zu_abwert_1_x.zu_abwert_1

Zu-/Abschlagswert
Format: Numerisch, 10 Zeichen, davon 2 Nachkommastellen
Positionen 206-215 (Entspricht Offset 205)

Dieser Wert wird als Zu-/Abschlagswert in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Wert nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.

Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.




satz.zu_ab_kz_1

Zu-/Abschlagsvorzeichen
Format: Alphanumerisch, 1 Zeichen
Positionen 216-216 (Entspricht Offset 215)

 

  • - = Abschlag

 

  • + oder leer = Zuschlag




satz.zu_abschlag_2

Zu-/Abschlag
Format: Alphanumerisch, 20 Zeichen
Positionen 217-236 (Entspricht Offset 216)

wird als Zu-/Abschlagskennzeichen in die Auftragsposition übernommen. Es kann ein numerischer gültiges SOG ERP (VACOS) Zu-/Abschlagskennzeichen oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.




satz.zu_abwert_2_x.zu_abwert_2

Zu-/Abschlagswert
Format: Numerisch, 10 Zeichen, davon 2 Nachkommastellen
Positionen 237-246 (Entspricht Offset 236)

Dieser Wert wird als Zu-/Abschlagswert in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Wert nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.

Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.




satz.zu_ab_kz_2

Zu-/Abschlagsvorzeichen
Format: Alphanumerisch, 1 Zeichen
Positionen 247-247 (Entspricht Offset 246)

 

  • - = Abschlag

 

  • + oder leer = Zuschlag




satz.zu_abschlag_3

Zu-/Abschlag
Format: Alphanumerisch, 20 Zeichen
Positionen 248-267 (Entspricht Offset 247)

wird als Zu-/Abschlagskennzeichen in die Auftragsposition übernommen. Es kann ein numerischer gültiges SOG ERP (VACOS) Zu-/Abschlagskennzeichen oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.




satz.zu_abwert_3_x.zu_abwert_3

Zu-/Abschlagswert
Format: Numerisch, 10 Zeichen, davon 2 Nachkommastellen
Positionen 268-277 (Entspricht Offset 267)

Dieser Wert wird als Zu-/Abschlagswert in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Wert nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.

Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.




satz.zu_ab_kz_3

Zu-/Abschlagsvorzeichen
Format: Alphanumerisch, 1 Zeichen
Positionen 278-278 (Entspricht Offset 277)

 

  • - = Abschlag

 

  • + oder leer = Zuschlag




satz.zu_abschlag_4

Zu-/Abschlag
Format: Alphanumerisch, 20 Zeichen
Positionen 279-298 (Entspricht Offset 278)

wird als Zu-/Abschlagskennzeichen in die Auftragsposition übernommen. Es kann ein numerischer gültiges SOG ERP (VACOS) Zu-/Abschlagskennzeichen oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.




satz.zu_abwert_4_x.zu_abwert_4

Zu-/Abschlagswert
Format: Numerisch, 10 Zeichen, davon 2 Nachkommastellen
Positionen 299-308 (Entspricht Offset 298)

Dieser Wert wird als Zu-/Abschlagswert in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Wert nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.

Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.




satz.zu_ab_kz_4

Zu-/Abschlagsvorzeichen
Format: Alphanumerisch, 1 Zeichen
Positionen 309-309 (Entspricht Offset 308)

 

  • - = Abschlag

 

  • + oder leer = Zuschlag




satz.int_pos_terkz

Terminkennzeichen
Format: Numerisch, 1 Zeichen
Positionen 310-310 (Entspricht Offset 309)

interne Nummer eines SOG ERP (VACOS) Terminkennzeichens, dass in die Auftragsposition übernommen wird.

Inhalte des Feldes werden nur dann berücksichtigt, wenn im Feld satz.pos_lieferdatum ein gültiger Wert übergeben wird.




satz.man_posnr

Positionsnummer
Format: Alphanumerisch, 15 Zeichen
Positionen 311-325 (Entspricht Offset 310)

wird als manuelle Positionsnummer in die Auftragsposition übernommen. Sollte nur benutzt werden wenn die numerische Positionsnummer in dieser Satzart nicht genutzt werden kann , da die manuelle Positionsnummer in den Nachrichtenarten ORDRSP, DESADV und INVOIC in der Satzart 200 als Auftragspositionsnummer des Kunden nur zurückgemeldet wird, wenn sie numerisch ist.




satz.bemkz

Bemerkungskennzeichen
Format: Numerisch, 2 Zeichen
Positionen 326-327 (Entspricht Offset 325)

interne Nummer eines SOG ERP (VACOS) Bemerkungskennzeichens, dass in die Auftragsposition übernommen wird. Da das Bemerkungskennzeichen bisher auch als Reklamationsgrund verarbeitet wurde, wird der hier übergebene Wert bei Gutschriften als Reklamationsgrund verarbeiten, sofern keiner im Import vorhanden ist.




satz.partie

Partienummer
Format: Alphanumerisch, 20 Zeichen
Positionen 328-347 (Entspricht Offset 327)

Interne Partienummer einer SOG ERP (VACOS) Partie aus der die Lieferung erfolgen soll.
Nutzung bei bis zu 20-stelligen Partienummern, längere Partienummern werden über Partienummer-Langform verarbeitet.




satz.bruttopreis

Bruttopreis
Format: Numerisch, 10 Zeichen, davon 2 Nachkommastellen
Vorzeichen: Im letzten Halbbyte
Positionen 348-357 (Entspricht Offset 347)

Dieser Preis wird mit Ermittlung von Zu-/Abschlägen in SOG ERP (VACOS) als Preis in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Preis nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten Bruttopreis wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.




satz.preiskennzeichen

Preiskennzeichen
Format: Numerisch, 1 Zeichen
Positionen 358-358 (Entspricht Offset 357)

wird als Preiskennzeichen in die Auftragsposition übernommen.
Hierüber kann z.B. ein Gesamtpreis (=1) gesteuert werden. D.h. der Preis wird nicht mit der Menge multipliziert und gilt damit als Positionswert.




satz.art_nr_kunde_lang

Artikelnummer des Kunden (Langformat)
Format: Alphanumerisch, 25 Zeichen
Positionen 359-383 (Entspricht Offset 358)

wird zur Artikelsuche verwendet. Da das Feld art_nr_kunde evtl. für einige Kundenartikelnummern zu kurz ist, gibt es hier ein längeres Feld. Wird hier ein Inhalt übergeben wird art_nr_kunde ignoriert.




satz.int_grpl

Abweichende Preisliste
Format: Numerisch, 8 Zeichen
Positionen 384-391 (Entspricht Offset 383)

Darf nur von SOG ERP (VACOS) Programmen die diese Schnittstelle benutzen geladen werden. Muss eine gültige SOG ERP (VACOS) Preislistennummer sein und wird als Abweichende Preisliste in den Auftragspositionssatz übernommen.




satz.int_dispo_art

Dispositionsart
Format: Alphanumerisch, 1 Zeichen
Positionen 392-392 (Entspricht Offset 391)

Darf nur von SOG ERP (VACOS) Programmen die diese Schnittstelle benutzen geladen werden. Muss eine gültige SOG ERP (VACOS) Dispositionsart sein und wird als Dispositionsart in den Auftragspositionssatz übernommen.




satz.int_matcode

Materialcode
Format: Alphanumerisch, 10 Zeichen
Positionen 393-402 (Entspricht Offset 392)

Darf nur von SOG ERP (VACOS) Programmen die diese Schnittstelle benutzen geladen werden. Muss eine gültiger SOG ERP (VACOS) Materialcode sein und wird als Materialcode in den Auftragspositionssatz übernommen.




satz.gruppe

Gruppe
Format: Alphanumerisch, 4 Zeichen
Positionen 403-406 (Entspricht Offset 402)

Positionsgruppe zum Gruppieren der Vorgangsposition




satz.partie_lang

Partienummer (Langform)
Format: Alphanumerisch, 80 Zeichen
Positionen 407-486 (Entspricht Offset 406)

interne Partienummer einer SOG ERP (VACOS) Partie aus der die Lieferung erfolgen soll.
Nutzung alternativ zur Partienummer bei mehr als 20-stelligen Partienummern.




satz.buchungsart

Buchungsart/Buchungsqualifier
Format: Numerisch, 3 Zeichen
Positionen 487-489 (Entspricht Offset 486)

Gibt für den Import eines Buchungsverlaufs (INVRPT) an um welche Art der Buchung es sich handelt:

  • 2 = Charge, zu berechnen.

 

  • 17 = Quantity on hand, aktueller Lagerbestand

 

  • 48 = Received quantity, erhaltene Waren




satz.lieferscheinnummer

Lieferscheinnummer
Format: Numerisch, 8 Zeichen
Positionen 490-497 (Entspricht Offset 489)

Gibt für den Import eines Buchungsverlaufs (INVRPT) an aus welcher SOG ERP (VACOS) Lieferscheinnummer der Wareneingang erfolgte oder beim ORDERS Import einer Gutschrift(Bestellart=CRN) mit welcher SOG ERP (VACOS) Lieferscheinnummer die Warenlieferung erfolgte.




satz.lieferscheinposition

Lieferscheinpositionsnummer
Format: Numerisch, 4 Zeichen
Positionen 498-501 (Entspricht Offset 497)

Gibt für den Import eines Buchungsverlaufs (INVRPT) aus welcher SOG ERP (VACOS) Lieferscheinpositionsnummer der Wareneingang erfolgte.




satz.int_ref_nr

interne Referenz
Format: Numerisch, 8 Zeichen
Positionen 502-509 (Entspricht Offset 501)

Referenznummer zur Verkettung von vorläufigen Bestandkorrekturen und Auftragspositionen beim EDI Import eines Buchungsverlaufs (INVRPT).




satz.int_bewkz

Lagerbewegungskennzeichen
Format: Numerisch, 1 Zeichen
Positionen 510-510 (Entspricht Offset 509)

internes SOG ERP (VACOS) Lagerbewegungskennzeichens, dass in die Auftragsposition übernommen wird.




satz.sonderpreis

Zu-/Abschlagssteuerung Sonderpreise
Format: Numerisch, 1 Zeichen
Positionen 511-511 (Entspricht Offset 510)

Dieses Kennzeichen steuert, welche standardmäßig ermittelten Zu-/Abschläge noch wirksam sein sollen, wenn für eine Vorgangsposition ein Sonderpreis mit dem Preiskennzeichen 2 oder 3 erfasst oder importiert wird.
Das Kennzeichen korrespondiert mit den dazugehörigen Einstellungen im Programm Zu- /Abschlags-Steuerung (p825) und kann über den Personenstammsatz vorbelegt werden.

Hierdurch haben wir die Möglichkeit geschaffen im Auftrag einen Sonderpreis zu vereinbaren, auf den die Anwendung der Zu-/Abschläge automatisch gesteuert werden kann.
Es werden aus der automatischen Preisermittlung nicht anwendbare Zu-/Abschläge entfernt und bei Bedarf auch zusätzliche Zu-/Abschläge dazu gesteuert.

Anwendungsbeispiele beim Auftragsimport:
Normalerweise sollten bei Importen mit einem Sonderpreis auch bereits alle Zu-/Abschläge enthalten sein, wegen der gegenüber dem Kunden getroffenen Vereinbarung.
Es besteht aber trotzdem mit gleichzeitiger Lieferung des Sonderpreisstufenlevels die Möglichkeit bei Importen mit einem Sonderpreis auf diesen noch automatische Zu-/Abschläge, die auch auf Sonderpreise wirken sollen, einzusteuern.




satz.rekl_grund

Reklamationsgrund
Format: Numerisch, 8 Zeichen
Positionen 512-519 (Entspricht Offset 511)

interne Nummer eines SOG ERP (VACOS) Reklamationsgrunds, der in die Auftragsposition übernommen
wird.