Bemerkung: Tabelle f150 = View f750
Programme: Diverse Programme
0 =noch nicht bearbeitet
1-9=lt. Parameter Übergabe Finanzbuchhaltung (Variiert je nach Art der Finanzbuchhaltung)
Bitte zum Thema Status auch die Hilfe zur Zahlungssperre beachten.
1=Verkauf
2=Einkauf
3=Lager
Bereich Verkauf:
Der Buchungstext wird aus dem f092.bezug im p102 genommen, sofern die Rechnung eindeutig einem Auftrag zugeordnet werden kann.
Dies erfolgt unabhängig davon, ob das Konto ein Einzelkonto oder ein Sammelkonto ist (f010.sammel_kz)
Bereich Einkauf:
Hier wird die externe Belegnummer des Lieferanten nicht als Referenz (f150.ref_nr), sondern als Buchungstext bereit gestellt.
Verweis auf den stornierten Beleg
s.Tab.'waehrg'
zur Steuerung der Delkrederliste
(nur bei EU-Ausländern)
z.B. Bankkonto auf das überwiesen werden soll
Die Einrichtung der Varianten erfolgt über p848var, die Hinterlegung im Personenstamm(f010) in der OP Herkunftsvariante
1=gesperrt
Wenn der Schalter zur Zahlsperre aktiviert ist, erfolgt keine Übergabe der entsprechenden Buchungen an SOG Financials.
Dies hat folgende Auswirkungen:
- Datensätze in der f150 verbleiben auf dem Status 0.
- Datensätze in der Tabelle Fibufreigabe verbleiben.
1 = Kunde
2 = Lieferant
0=kein Storno
1=Stornobuchung
Datenbankformat YYYYMMDD
kann nicht mehr genutzt werden
Datenbankformat YYYYMM
Datenbankformat YYYYMMDD
s.Tab.'zbschl'
s.Tab.'zbtext'
Die Zahlungsbedingungen werden im Programm Verwaltung Zahlungsbedingungen (p820) verwaltet.
Datenbankformat YYYYMM
Nummer der Kostenstelle für statistische Zuordnungen und die Buchung von Kosten/Erlösen in der Kostenrechnung.
Die Pflege der Kostenstellen erfolgt über das Programm Kostenstellenbezeichnungen (kostbez).
Nummer des Kostenträgers für statistische Zuordnungen und die Buchung von Kosten/Erlösen in der Kostenrechnung.
Die Pflege der Kostenträger erfolgt über das Programm Kostenträgerbezeichnungen (kotrbez).
+1 = Delkredere-Abrechnung gedruckt oder nicht erforderlich
+2 = Monatsjournal gedruckt
Identifikations- bzw. Transaktionsnummer für Zahlungen über externe Schnittstellen wie z.B. PayPal.
Beinhaltet die Beleg Referenz eines erfolgreich an den DATEV Buchungsdatenservice hochgeladenen Belegdokumentes.
Bei internen Verrechnungen im Einkauf wird das Feld mit der Belegnummer aus dem Verkauf gefüllt, so dass eine Zuordnung der Belege untereinander möglich ist.
Dies ist deshalb notwendig, weil im p866 - Fibuaustausch (fibuaus) eine Zuordnung der internen Verrechnung möglich sein muss.
Das p866 - Fibuaustausch (fibuaus) bricht nämlich andernfalls ab, wenn bei der Aufbereitung der Buchung keine Rechnung gefunden wird, was aber in dem Fall der internen Verrechnung ein gewollter Zustand ist.