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Bestellerfassung und -abwicklung


Dieses Handbuch liefert Ihnen einen Überblick über die Bestellerfassung und -abwicklung in SOG ERP (VACOS) .

Überblick über die Bestellabwicklung in SOG ERP (VACOS)


 

Bestellungen erfassen (p202)


Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, Einkaufsvorgänge (Anfragen, Einkaufsabrechnungen, Terminaufträge, Rahmenaufträge, Belastungen etc.) zu erfassen und zu verwalten.

Die grundsätzliche Steuerung des Programmes erfolgt über die folgenden Parameter:

Vorschlagsdaten p202 (p202vors)
Programmparameter p202 (pp202)

Alle in den Stammdaten hinterlegten Daten werden in den entsprechenden Maskenfeldern vorgeschlagen, sind jedoch vorgangsbezogen modifizierbar.

Erfassung einer Bestellung: ein Beispiel - der Bestellkopf



Auf dieser Maske erfassen Sie die Kopfdaten für Ihren Vorgang. Sie erhalten nach Anwahl des Lieferanten die notwendigen Daten aus dem Kundenstamm unter Berücksichtigung der Vorschlagsdaten p202 (Programm p202vors).

Die Daten können von Ihnen übernommen, aber auch übersteuert werden. Des weiteren erfassen Sie hier die positionsübergreifenden Daten für Ihren Vorgang, können also wiederkehrende Werte für alle Artikel, die Sie im Folgenden erfassen wollen, vorgeben (z. B. einen einheitlichen Rabatt auf jeden Artikel, sofern gewünscht).

  1. Wählen Sie zunächst aus, welche Art von Bestellung Sie erfassen möchten. Nähere Erläuterungen zu den unterschiedlichen Auftragsarten erhalten Sie im Handbuch Auftragsarten. Erläutert wird hier zunächst die Erfassung eines Terminauftrags, da dies die am häufigsten vorkommende Variante ist.

  2. Nach der Auswahl der Auftragsart wählen Sie die gewünschte Rechnungsart aus (Rechnung oder Belastung). Achtung: Sie müssen immer zuerst Auftragsart und Rechnungsart auswählen, nach Auswahl des Lieferanten ist diese Auswahl nicht mehr änderbar.

  3. Anschließend wählen Sie den Lieferanten aus, für den Sie eine Bestellung erfassen möchten, entweder über den Personenmatchcode oder über die Kontonummer.

  4. Erfassen Sie den Empfänger, sofern er nicht aus dem Lieferantenstamm vorgeschlagen wird, und den Bezug der Bestellung.

  5. Als Nächstes können Sie Ihren Wunschtermin der Lieferung erfassen. Bitte beachten Sie: Standardmäßig geht SOG ERP (VACOS) hier von einem sog. "ankommenden Termin" aus (wann erhalten wir die Ware). Im Globalparameter (p001) Einkaufsabwicklung können Sie auch definieren, dass eine "abgehender Termin beim Lieferanten" erfasst und gedruckt werden soll. Diese Einstellung bestimmt, welcher Termin von Ihnen erfasst werden muss, entsprechend werden dann Versandzeiten bei der Ermittlung des ankommenden Termins mit berücksichtigt.

  6. Das zum Termin gehörige Terminkennzeichen klassifiziert den Termin z. B. als schnellstmöglich oder Fixtermin. Das Terminkennzeichen definiert u. a. die Rahmendaten für die Liefermahnungen.

  7. Die Daten auf den Reitern im rechten Teil der Maske werden entweder aus den Stammdaten oder über die Vorschlagsdaten vorgegeben, sind aber von Ihnen für jede einzelne Bestellung übersteuerbar. Die Beschreibungen der möglichen Felder erhalten Sie über die Funktionstaste F1, wenn Sie den Cursor auf dem jeweiligen Feld platzieren. Zum Erfassen von Kopf- und Fußtexten für den Auftrag siehe Kapitel Texte (aus Auftragserfassung).

  8. Bestätigen Sie dann Ihre Eingaben mit fertig - Sie werden weitergeleitet zur Erfassung der Bestellpositionen.


Erfassung einer Bestellung: ein Beispiel - die Bestellpositionen



Auf dieser Maske erfassen Sie die einzelnen Positionen für Ihre Bestellung. Geschildert wird hier zunächst die einfache Positionserfassung (ohne Positionsgruppen, Aufteilungen etc.):

  1. Wählen Sie im Bereich Artikel den von Ihnen gewünschten Artikel aus. Die Anwahlmechanismen gleichen denen in der Artikelverwaltung (p841).

  2. Wenn Sie den Artikel angewählt haben, können Sie die gewünschte Menge im Bereich Mengen erfassen. Je nach projektspezifischer Einstellung erfassen Sie hier Einzelmengen je Stück, evtl. aber auch ganze Verpackungseinheiten.

  3. Der im Kopf erfasste Termin wird vorgeschlagen.

  4. Sofern eine automatische Preisermittlung eingestellt wurde, wird hier der Preis für die Kombination Lieferant - Artikel - Menge ermittelt und angezeigt. Auch dieser kann manuell übersteuert werden.Sind alle weiteren Daten aus den Stammdaten richtig vorgegeben und der Kopf der Bestellung entsprechend erfasst, dann können Sie an dieser Stelle die Eingaben mit Enter oder fertig bestätigen und die nächste Position erfassen. Details zum Erfassen in Positionsgruppen und zum Erfassen von zusätzlichen Texten siehe Kapitel  Texte.


Beenden und Druck einer Bestellung



  1. Haben Sie alle Positionen erfasst, so können Sie den Auftrag über die Funktion beenden mit Druck oder ohne Druck fertigstellen. Beenden Sie die Erfassung ohne Druck, so wird kein Beleg erstellt, der Vorgang ist aber weiterhin vorhanden und kann später weiter bearbeitet oder gedruckt werden. Beenden Sie den Auftrag mit Druck, so werden Sie auf die Maske Belegfreigabe weitergeleitet.

  2. Möchten Sie eine Kontrolle des Belegs vor dem Druck durchführen, können Sie dies über die Funktion Vorschau tun.

  3. Aktivieren Sie dann die Druckausgaben, die Sie wünschen (z. B. Bestellung).

  4. Wenn Sie eine E-Mail-Anbindung aus SOG ERP (VACOS) heraus haben, können Sie über die Funktion E-Mail erstellen eine Mail versenden, an die Sie noch zusätzliche Dokumente anhängen können und einen Mailtext erfassen können.

  5. Alternativ drucken Sie die Bestellung, faxen Sie oder mailen Sie diese ohne einen zusätzlichen Text in der E-Mail. Vorgeschlagen wird die Art des Versands aus den Lieferantenstammdaten (Postdienst) und kann übersteuert werden.


Anmerkung:

Unterpositionen können keine Konditionsänderungen mehr erfahren, wenn sie erledigt sind!!!