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vorgangstypek - Datenhandbuch

base.dhb.vorgangstypek

Objektklasse: VorgangstypEK
key_1

Format: char(6), Default: ' ', not null
SQL Funktion zum Bilden des Inhaltes: dbo.vorgangstypek_build_key_1(firma, variante)
Text für Objectcontainer: #data:dbs.VorgangstypEK(firma, variante)
base.vorgangstypek.key_1


firma

Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
Überschrift: Firma
Teilfeld von key_1
base.vorgangstypek.firma


variante

Vorgangstyp
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null
Teilfeld von key_1
Auswahlliste: vorgangstypek.awl

Nummer einer definierten Vorgangstype (vteksu), über die bestimmte Voreinstellungen für die Neuerfassung von Einkaufsvorgängen erfolgen.
Vorschläge für die Vorgangserfassung können global im Programmparameter der Vorgangsbearbeitung (pp202) oder benutzerbezogen in der Sachbearbeiterverwaltung (p003) definiert werden.




status

Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
Überschrift: Satzstatus
Auswahlliste: m_sichtbar.awl
base.vorgangstypek.status


bezeichnung

Format: varchar(200), Default: '', not null
Überschrift: Bezeichnung
base.vorgangstypek.bezeichnung


aart

Auftragsart
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: aart2.awl

Verkauf

1 = Sofortauftrag (Gutschrift)
2 = Terminauftrag
3 = Rahmenauftrag
4 = Miete/Wartung
5 = Reparaturauftrag
6 = Dauerauftrag
7 = Angebot Reparatur
8 = Angebot Miete/Wartung
9 = Angebot

Einkauf

1 = Sofortauftrag (Gutschrift)
2 = Terminauftrag
3 = Rahmenauftrag
6 = Fertigungsauftrag
9 = Anfrage

Eine Erläuterung der Auftragsarten finden Sie im Handbuch Erläuterung Auftragsarten.




ab

Druck Bestätigung
Format: char(1), Default: ' ', not null

0 = kein Druck
1-9 = Anzahl Drucke




abt

Abteilungsnummer
Format: char(2), Default: ' ', not null
Auswahlliste: abt.awl

Nummer der internen Abteilung.
Die Pflege der Abteilungen erfolgt über das Programm Abteilungen (p827).




angebot

Anzahl Angebots-/Anfrageduplikate
Format: char(1), Default: ' ', not null

Anzahl der zu druckenden Angebote
0 = kein Druck




auftr_info

Information
Format: char(30), Default: ' ', not null

Auftragsinformation zur individuellen Belegung.
Außer bei der Reklamationsbearbeitung(p103) ist dieses Feld ein reines internes Informationsfeld und wird standardmäßig nicht gedruckt. In der Reklamationsbearbeitung wird in diesem Feld eine durch "/" getrennte Liste der Rechnungsnummern, auf die sich die Reklamationspositionen beziehen, gebildet.




auftr_info1

Information 2
Format: char(30), Default: ' ', not null

Auftragsinformation zur individuellen Belegung.
Wird bei Belastungsanzeigen im Einkauf in den Rechnungsleitsatz in Fibuinformation geladen.




auftr_info2

Information 3
Format: char(30), Default: ' ', not null

Auftragsinformation zur individuellen Belegung.




auftr_nr

Vorgangsnummer
Format: char(8), Default: ' ', not null

Nummer des Ein- und Verkaufsvorganges. Wird bei der Vorgangserfassung automatisch vergeben.




bewkz

Vorschlag Bewegungskennzeichen
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_bewkz.awl




bezu_kz

Bearbeitungszuschlag
Format: char(1), Default: ' ', not null




bezug

Vorgangsreferenz
Format: char(30), Default: ' ', not null

Vorgangsreferenz (z.B.Kundenauftragsnummer, Gesprächspartner). Über diesen Bezug ist auch eine spätere Vorgangssuche möglich.

Achtung:
Wenn im Feld Bezug Anführungszeichen (") enthalten sind, kommt es beim E-Mailversand zu einem Fehler bei dem die E-Mail nicht versendet werden kann.




bild_ab_beschr

Vorschlag Druck Bildbeschreibung in Auftragsbestätigung/Bestellung
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: janein.awl

Dieses Kennzeichen steuert den Druck der Bildbeschreibung in der Auftragsbestätigung oder der Bestellung.

0 = nicht drucken
1 = Druck vor Position
2 = Druck nach Position
3 = Druck vor Position im Anhang
4 = Druck nach Position im Anhang




bild_ab_pos

Vorschlag Bilddruck in Auftragsbestätigung/Bestellung
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_bildpos.awl

Dieses Kennzeichen steuert den Druck des Bildes in der Auftragsbestätigung oder der Bestellung.

0 = nicht drucken
1 = Druck vor Position
2 = Druck nach Position
3 = Druck vor Position im Anhang
4 = Druck nach Position im Anhang




bild_an_beschr

Vorschlag Druck Bildbeschreibung in Angebot/Anfrage
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: janein.awl

Dieses Kennzeichen steuert den Druck der Bildbeschreibung im Angebot oder der Anfrage.

0 = nicht drucken
1 = Druck vor Position
2 = Druck nach Position
3 = Druck vor Position im Anhang
4 = Druck nach Position im Anhang




bild_an_pos

Vorschlag Bilddruck in Angebot/Anfrage
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_bildpos.awl

Dieses Kennzeichen steuert den Druck des Bildes im Angebot oder der Anfrage.

0 = nicht drucken
1 = Druck vor Position
2 = Druck nach Position
3 = Druck vor Position im Anhang
4 = Druck nach Position im Anhang




druck

Drucksteuerungen
Format: char(2), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_p202druck.awl

Vorgangsbezogene Drucksteuerungen

z.Z. nicht belegt




eil

Kennzeichen Eilig
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_eilig.awl

Dieses Kennzeichen sorgt für eine bevorzugte Verarbeitung von Druckaufträge zu diesem Vorgang bei der Belegerzeugung (p104/p204).

0 = nicht eilig
1 = eilig




lnr

Ansprechpartnernummer
Format: char(3), Default: ' ', not null

 




fn

Textnummer
Format: char(5), Default: ' ', not null
Auswahlliste: txt2.awl

Über diese Nummer kann eine Textkonserve zum Druck herangezogen werden. Texte können im Programm Textkonserven (p844) verwaltet werden.




grp_s

Positionsgruppenverarbeitung
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_grps_ek.awl

0 = Keine
+1 = Mit Gruppentexten
+2 = Mit Gruppensummen
+4 = Keine Artikelpreise (nur im Verkauf)




grpl

Vorschlag abweichende Preisliste
Format: char(8), Default: ' ', not null
Auswahlliste: grpl2.awl

Vorschlag abweichende Preisliste




herkunft

Herkunft des Vorgangs
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: herkunft.awl

Die Herkunftskennzeichen werden im Parameter Auftragsherkunft gepflegt.




inlausl

Inlands- und Auslands-Kennzeichen
Format: char(2), Default: ' ', not null
Auswahlliste: pustkz.awl

Steuerungskennzeichen für umsatzsteuerrechtliche Zuordnung der Person.

0 Inland
1 EU-Ausland Unternehmen
2 EU-Ausland nicht Unternehmen
3 EU-Ausland Privatpersonen
4 Sonstiges Ausland

Achtung im p102 - Auftragsbearbeitung (aufbea) 
Bei der Erfassung einer Lieferanschrift mit der anschließenden Änderung des dieses Ust.-Automatikkennzeichen (f092.inlausl) kann die Lieferanschrift nicht aus dem Vorgang "gelöscht" werden.

Bei der "Löschung" der Lieferanschrift wird der Inhalt dieses Feldes (f092.inlausl) gegen das Feld f010.inlausl aus dem Personenstamm geprüft. Sind die Feldinhalte unterschiedlich, kann die Lieferanschrift nicht "gelöscht" werden. Wird zusätzlich zur "Löschung" das Ust.-Automatikkennzeichen = f010.inlausl gesetzt, kann die Lieferanschrift herausgenommen werden. 

 

Die Steuerermittlung erfolgt über die Steuerautomatik im p001 - Globaleinstellungen (glob) Umsatzsteuerermittlung!

  

Achtung im p202 - Bestellbearbeitung (bebea)

Im p202 kann das Inlands- und Auslands-Kennzeichen nicht verändert werden. Die Auswahl abweichender Anschriften (z. B. Lieferantenanschrift, Speditionsanschrift, Ladeanschrift) wirkt sich nicht auf den Steuerfall aus. Dieser kann nur im p210 - Eingangsbelege (belek) durch die Erfassung abweichender Steuerschlüssel modifiziert werden.

 

 




kn

Textnummer
Format: char(5), Default: ' ', not null
Auswahlliste: txt2.awl

Über diese Nummer kann eine Textkonserve zum Druck herangezogen werden. Texte können im Programm Textkonserven (p844) verwaltet werden.




lf

Vorschlag Anzahl Lieferscheine/Liefermahnkennzeichen
Format: char(1), Default: ' ', not null

Vorschlag Anzahl Lieferscheine bei Kunden
0 = keine
1-9 = Anzahl

Vorschlag Liefermahnkennzeichen bei Lieferanten
0 = keine
1 = Mahnliste
2 = Mahnungen




lf_bdg

Lieferbedingungsschlüssel
Format: char(2), Default: ' ', not null
Auswahlliste: VALUELIST:lieferbedingungen

Pflege der Lieferbedingungen im Programm Verwalten Lieferbedingungen (p821).




lf_bdg_nachlief

Lieferbedingung für Nachlieferungen
Format: char(2), Default: ' ', not null
Auswahlliste: VALUELIST:lieferbedingungen

Sofern im Kundenstamm eine Lieferbedingung für Nachlieferungen erfasst wurde, wird diese hier vorgeschlagen. Diese kann im Vorgang übersteuert werden. Erfolgt hier keine Eingabe, bleibt auch für Nachlieferungen die Hauptlieferbedingung erhalten.

Die Verwaltung der möglichen Lieferbedingungen und damit der Auswahlliste erfolgt über das Programm Lieferbedingungen (p821).




lf_bdg_ort

Ergänzender Ort zur Lieferbedingung
Format: varchar(100), Default: '', not null

Für die Angabe des Landes der Lieferbedingung (erforderlich für Zollanmeldungen ATLAS) muss dieses im Format alphanumerisch zweistellig gemäß ISO 3166-1 definiert werden.

Entweder durch ein Komma getrennt direkt am Anfang, oder in Klammern am Anfang oder am Ende.
 
Beispiele, in Reihenfolge nach Priorität der Prüfung:
DE, Hamburger Hafen

(DE) Hamburger Hafen

Hamburger Hafen (DE)




lg

Lagervorschlag
Format: char(4), Default: ' ', not null

Es kann für den Kunden ein Lager hinterlegt werden, aus dem bevorzugt die Lieferung erfolgen soll. Das vorgeschlagene Lager kann in der Auftragsbearbeitung übersteuert werden.

Wird im Kunden kein Lager hinterlegt, wird der Lagerort bei der Auftragserfassung über die Vorgabe in den Vorschlagsdaten p102 vorgeschlagen.

Geben Sie kein Lager vor (Lager = 0), so können Sie über die Option "LagerSuchePartie" steuern, ob bei Lagernummer 0 statt der autom. Lagersuche bei partiegeführten Artikeln die Partieauswahl oder immer die Lagerauswahl angezeigt wird.

0=Autom. Lagersuche.
1=Anzeige der Partieauswahl.
2=Anzeige der Lagerauswahl.

Die Verwaltung der Läger erfolgt über das Programm Lagerortverwaltung (p826)!




lief_tol

Liefertoleranz
Format: char(5), Default: ' ', not null

Maximale Überlieferung oder Unterlieferung in Prozent.
Bei 999,99 % erfolgt keine Prüfung der Lieferabweichung.

 

Für das SOG WMS und auch für Fremd WMS Anbindungen gilt der Maximalwert 999,99% nicht. Erfolgt für einen Wareneingang der Gesamtabschluss und

es sind offene Mengen vorhanden, werden diese über die Liefertoleranz bewertet. Sind die Menge (Unterlieferung/Überlieferung) im Rahmen der Toleranz, erfolgt eine

Resterledigung der Vorgangsposition.




post_s

Postdienst
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_posts.awl

Postdienst für Bestätigungen/Mahnungen.

0 = Brief
1 = E-Mail
3 = Telefax

4 = Hybridbrief




prov1

Vorschlag Provisionssatz Vertreter 1
Format: char(7), Default: ' ', not null

Prozentsatz oder Betrag in Landeswährung der Vertreterprovision.

Die Provisionssätze der Vertreter werden über das Programm Provisionen Standard (p828) gepflegt.




prov2

Vorschlag Provisionssatz Vertreter 2
Format: char(7), Default: ' ', not null

Prozentsatz oder Betrag in Landeswährung der Vertreterprovision.

Die Provisionssätze der Vertreter werden über das Programm Provisionen Standard (p828) gepflegt.




prov_kz1

Vorschlag Provisionskennzeichen Vertreter 1
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_provkz.awl




prov_kz2

Vorschlag Provisionskennzeichen Vertreter 2
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_provkz.awl




prov3

Vorschlag Provisionssatz Vertreter 3
Format: char(7), Default: ' ', not null

Prozentsatz oder Betrag in Landeswährung der Vertreterprovision.

Die Provisionssätze der Vertreter werden über das Programm Provisionen Standard (p828) gepflegt.




prov_kz3

Vorschlag Provisionskennzeichen Vertreter 3
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_provkz.awl




qs_kz

Positionsvorschlag für Kennzeichen Qualitätssicherung
Format: char(8), Default: ' ', not null
Auswahlliste: qskat.awl

Die Pflege der Qualitätssicherungskennzeichen erfolgt über das Programm QS-Steuerungen (p865).




rg

Rechnungsart
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: rgek.awl

1 = Rechnung
2 = Gutschrift




spr

Korrespondenzsprache
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: spr.awl

Sprache, in der die Korrespondenz mit der Person geführt wird. Die Auswahlliste wird über das Programm Sprachen gepflegt.




srg

Sammelrechnungskennzeichen
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_srg.awl

Sammelrechnungs-Kennzeichen zur Steuerung der Fakturierfreigabe (durch das Programm Sammelrechnungsfreigabe (p121))

0 = Keine Sammlung
1-7 = Sammelperiode
8 = Rückstellungen
9 = Keine Automatik

Beispiel:

Kennzeichen 0 = keine Sammlung: immer wenn ein Lieferschein berechnungsfähig ist, wird er sofort berechnet.
Kennzeichen 1 = z. B. wöchentlich: einmal in der Woche wird bis zum Kennzeichen 1 abgerechnet, berechnungsfähige Lieferscheine von Kunden mit diesem Kennzeichen werden nur einmal beim Lauf mit bis Kennzeichen 1 abgerechnet.

ACHTUNG bei VORAUSRECHNUNGEN

Eine Auftragsabwicklung für Vorausrechnungs-Aufträge unterliegt Einschränkungen bezüglich der Zusammenfassungen in der Rechnungserstellung.

Die auf einem Auftrag basierende Vorausrechnung ermöglicht auch nur eine eindeutige Rechnung der Leistungen für diesen Auftrag.

Ein Vorausrechnung auf Basis eines Lieferbelegs ermöglicht eine eindeutige Rechnung der Leistungen für diesen Lieferbeleg, der in diesem Fall aber auch als Sammel-Beleg eine Lieferung über mehrere Aufträge beinhalten kann.

Deshalb wird in den jeweils beteiligten Aufträgen einer Vorausrechnung das Sammelrechnungskennzeichen in der f092 auf 0 geändert.

Damit wird gewährleistet, dass keine über die Ebene der Vorausrechnung hinausgehend zusammengefasste Rechnung erstellt wird.

Also wird damit für auftragsbezogene Vorausrechnungen auch eine getrennte auftragsbezogene Leistungsrechnung und für Vorausrechnungen auf Basis eines Lieferbelegs auch eine getrennte Leistungsrechnung nur für den betroffenen Lieferschein, der aber mehrere Aufträge beinhalten kann, bewirkt.




stschl

Schlüssel für Umsatzsteuerermittlung
Format: char(2), Default: ' ', not null
Auswahlliste: stschl2.awl

0 = automatisch

Steuerschlüssel werden im Parameter Umsatzsteuerschlüssel gepflegt.




teillf

Teillieferungen und Teilfaktura
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_teillf.awl

Dieses Kennzeichen steuert, ob Teillieferungen und Teilfaktura erlaubt sind.

0 = beides erlaubt
1 = keine Teillieferung
2 = keine Teilfaktura
3 = beides nicht erlaubt
4 = keine Teillieferung innerhalb von Positionsgruppen
6 = keine Teillieferung innerhalb von Positionsgruppen und keine Gesamtteilfaktura erlaubt




terkz

Vorschlag Terminkennzeichen
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: terkz2.awl




tour_folge

Tourfolge
Format: char(3), Default: ' ', not null

 




tour_nr

Tournummer
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: tour_nr.awl

 




v_art

Versandartenschlüssel
Format: char(2), Default: ' ', not null
Auswahlliste: vart.awl

Hier weisen Sie die gewünschte Versandart für diesen Auftrag zu!

Die Pflege der Versandarten muss im Programm Verwalten Versandarten (p822) erfolgen.




vers_ort

Versandort
Format: char(5), Default: ' ', not null
Auswahlliste: versort.awl

 

 

Verkauf

Empfangsort der Waren

Einkauf

Versandort der Waren

Die Pflege der Versandorte erfolgt über das Programm Versandorte (versort).




vers_zeit

Versandzeit von/zur Person in Tagen
Format: char(3), Default: ' ', not null

auf Basis der Standard-Versandart




valuta

Valuta in Tagen
Format: char(3), Default: ' ', not null




vtr1

Vertreter 1
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: vtr.awl

Die Pflege der Vertreter erfolgt über das Programm Vertreter (vertret).




vtr2

Vertreter 2
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: vtr.awl

Die Pflege der Vertreter erfolgt über das Programm Vertreter (vertret).




vtr3

Vertreter 3
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: vtr.awl

Die Pflege der Vertreter erfolgt über das Programm Vertreter (vertret).




w_dr

Anzahl externe Rechnungsduplikate
Format: char(1), Default: ' ', not null

Anzahl der zu erstellenden externen Rechnungsduplikate für diesen Auftrag, die zusammen mit dem Original ausgegeben werden.
Die externen Rechnungsduplikate werden entgegen den internen Duplikaten aus den Druckzuweisungen, die auf einem gesondertem Drucker ausgegeben werden können, zusammen mit dem Original ausgegeben.




waehr

Währung
Format: char(4), Default: ' ', not null
Auswahlliste: waehr.awl

Währung, in der die Abrechnung für den Vorgang erfolgt.

Die Währungen werden im Programm Währungsdaten (waehrsu) verwaltet.




zahl_art

Zahlungsart
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: zart.awl

Die Zahlungsarten werden über das Programm Zahlungsarten (zart) verwaltet.




kostenlos

Kostenlose Lieferung
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_kostenlos.awl

Die Aktivierung bewirkt in der Vorgangserfassung die Bildung aller mit dieser Einstellung erfassten Positionen mit einem Gesamtpreis Null.

0 = normale Preisermittlung
1 = Gesamtpreis Null (für zum Beispiel Mustersendungen)

Die normale Preisermittlung funktioniert an dieser Stelle nur, wenn die Felder Preisgruppe Verkauf und Preisgruppe Einkauf mit Werten grösser 0 gepflegt wurden.




zakz1

Vorschlag Zu-/Abschlagskennzeichen 1
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: zuab.awl

Schlüssel für die Zu-/Abschlagssteuerung (f088).

Die Zu-/Abschlagskennzeichen werden im Programm Zu-/Abschläge (p825) verwaltet.




zakz2

Vorschlag Zu-/Abschlagskennzeichen 2
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: zuab.awl

Schlüssel für die Zu-/Abschlagssteuerung (f088).

Die Zu-/Abschlagskennzeichen werden im Programm Zu-/Abschläge (p825) verwaltet.




zakz3

Vorschlag Zu-/Abschlagskennzeichen 3
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: zuab.awl

Schlüssel für die Zu-/Abschlagssteuerung (f088).

Die Zu-/Abschlagskennzeichen werden im Programm Zu-/Abschläge (p825) verwaltet.




zakz4

Vorschlag Zu-/Abschlagskennzeichen 4
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: zuab.awl

Schlüssel für die Zu-/Abschlagssteuerung (f088).

Die Zu-/Abschlagskennzeichen werden im Programm Zu-/Abschläge (p825) verwaltet.




zb

Zahlungsbedingungsschlüssel
Format: char(3), Default: ' ', not null
Auswahlliste: zb2.awl

Die Zahlungsbedingungen werden über das Programm Zahlungsbedingungen (p820) verwaltet.




zuab1

Format: char(7), Default: ' ', not null
Überschrift: Zu-/Abschlagswertvorschlag
base.vorgangstypek.zuab1


zuab2

Format: char(7), Default: ' ', not null
Überschrift: Zu-/Abschlagswertvorschlag
base.vorgangstypek.zuab2


zuab3

Format: char(7), Default: ' ', not null
Überschrift: Zu-/Abschlagswertvorschlag
base.vorgangstypek.zuab3


zuab4

Format: char(7), Default: ' ', not null
Überschrift: Zu-/Abschlagswertvorschlag
base.vorgangstypek.zuab4


zuab_darst

Darstellungsvariante Zu-/Abschläge
Format: char(1), Default: ' ', not null

 




projekt

Projektnummer
Format: char(8), Default: ' ', not null

Ein Vorgang kann einem Projekt zugeordnet werden. Die Auswahl eines Projektes ist aus dem Auftrag her möglich. Projekte werden mit der Projektverwaltung (p810) definiert.




edi_sperre

Kennzeichen EDI-Sperre
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: janein.awl

Sperre der EDI-Abwicklung

0 = nicht gesperrt
1 = gesperrt




indi1

Individualfeld
Format: char(8), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_f092_indi1_2.awl

Feld zur projektindividuellen Nutzung




indi2

Individualfeld
Format: char(8), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_f092_indi2_2.awl

Feld zur projektindividuellen Nutzung




indi3

Individualfeld
Format: char(12), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_vorgangstypek_indi3.awl

Feld zur projektindividuellen Nutzung




indi4

Individualfeld
Format: char(12), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_vorgangstypek_indi4.awl

Feld zur projektindividuellen Nutzung




indi5

Individualfeld
Format: char(30), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_f092_indi5_2.awl

Feld zur projektindividuellen Nutzung




indi6

Individualfeld
Format: char(30), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_f092_indi6_2.awl

Feld zur projektindividuellen Nutzung




art_ref_konto

Artikelreferenzkonto
Format: char(8), Default: ' ', not null

Personenkonto, über das der Zugriff auf die Artikelreferenzen erfolgt. So können die Artikelreferenzen eines anderen Kontos genutzt werden.

Bitte beachten Sie, dass auch die Personensatzart (1 = Kunde, 2 = Lieferant) gepflegt sein muss, da sonst der Zugriff nicht funktioniert!




art_ref_sa

Satzart Personenkonto Artikelreferenz
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_konto_sa.awl

Satzart zum Artikelreferenzkonto. Muss hinterlegt werden, damit der Zugriff funktioniert!

0 = ohne Artikelreferenz
1 = Kunde
2 = Lieferant
5 = Land (zugehörige Kontonummer beinhaltet Ländernummer)




hhupd

Format: bigint, MinValue: 0 MaxValue: 99999999, Default: 0, not null
Überschrift: Aktualisiert
base.vorgangstypek.hhupd


aufg_presets_id

Aufgabenpreset
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null
Auswahlliste: VALUELIST:presets:Aufgaben

In diesem Feld kann eine Id für ein Aufgabenpreset angegeben werden, welche das auftragsartenbezogene Preset für die Neuanlage von Aufgaben aus dem pv102 - Vorschlagsdaten P102 (p102vors) übersteuert.
Das Preset definiert die Feldinhalte einer Aufgabe zu einem Vorgang (nicht zur Vorgangsposition).
Das Preset kann über das p449 - Datenvorbelegungen (datvor) gepflegt werden.




aufg_direkt_presets_id

Aufgabenpreset (Direktanlage)
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null
Auswahlliste: VALUELIST:presets:Aufgaben

In diesem Feld kann eine Id für ein Aufgabenpreset angegeben werden, welches bei Erstellung eines Vorganges direkt eine neue Aufgabe erzeugt.
Das Preset definiert die Feldinhalte einer Aufgabe zu einem Vorgang (nicht zur Vorgangsposition).
Das Preset kann über das p449 - Datenvorbelegungen (datvor) gepflegt werden.




aufg_direkt_kein_dialog

Aufgabe ohne Dialog erzeugen
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

Wenn gesetzt, wird die direkte Aufgabenerzeugung im Hintergrund, ohne Aufruf eines Dialoges, vorgenommen.




bemkz

Vorschlag Bemerkungskennzeichen
Format: char(2), Default: ' ', not null
Auswahlliste: bem.awl

 




rekl_grund

Vorschlag Reklamationsgrund
Format: char(8), Default: ' ', not null
Auswahlliste: reklgrund.awl

Die Pflege der Auswahlliste erfolgt über c184 - Reklamationsgründe (reklgrund).




abruf_ter_tage

Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null
base.vorgangstypek.abruf_ter_tage


barb_termin_tage

Termin-/Datumsvorschläge
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null

Vorgabe einer Anzahl Tage ab dem aktuellen Vorgangsdatum zur Ermittlung des Termin-/Datumsvorschlages.




val_dat_tage

Termin-/Datumsvorschläge
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null

Vorgabe einer Anzahl Tage ab dem aktuellen Vorgangsdatum zur Ermittlung des Termin-/Datumsvorschlages.




indi7_tage

Termin-/Datumsvorschläge
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null

Vorgabe einer Anzahl Tage ab dem aktuellen Vorgangsdatum zur Ermittlung des Termin-/Datumsvorschlages.




sonderpr

Zu-/Abschlagssteuerung Sonderpreise
Format: char(1), Default: ' ', not null
Auswahlliste: m_sonderprlevel.awl

Dieses Kennzeichen steuert, welche standardmäßig ermittelten Zu-/Abschläge noch wirksam sein sollen, wenn für eine Vorgangsposition ein Sonderpreis mit dem Preiskennzeichen 2 oder 3 erfasst oder importiert wird.
Das Kennzeichen korrespondiert mit den dazugehörigen Einstellungen im Programm Zu- /Abschlags-Steuerung (p825) und kann über den Personenstammsatz vorbelegt werden.

Hierdurch haben wir die Möglichkeit geschaffen im Auftrag einen Sonderpreis zu vereinbaren, auf den die Anwendung der Zu-/Abschläge automatisch gesteuert werden kann.
Es werden aus der automatischen Preisermittlung nicht anwendbare Zu-/Abschläge entfernt und bei Bedarf auch zusätzliche Zu-/Abschläge dazu gesteuert.

Anwendungsbeispiele beim Auftragsimport:
Normalerweise sollten bei Importen mit einem Sonderpreis auch bereits alle Zu-/Abschläge enthalten sein, wegen der gegenüber dem Kunden getroffenen Vereinbarung.
Es besteht aber trotzdem mit gleichzeitiger Lieferung des Sonderpreisstufenlevels die Möglichkeit bei Importen mit einem Sonderpreis auf diesen noch automatische Zu-/Abschläge, die auch auf Sonderpreise wirken sollen, einzusteuern.




indi8_tage

Termin-/Datumsvorschläge
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null

Vorgabe einer Anzahl Tage ab dem aktuellen Vorgangsdatum zur Ermittlung des Termin-/Datumsvorschlages.